2020年徽商銀行總行審計部招聘信息

2020-04-22 12:59:13閱讀()徽商銀行
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因工作需要,現(xiàn)面向社會公開招聘總行審計部專業(yè)人員。

招聘部門:總行審計部

工作地點:合肥

用工性質(zhì):合同制員工

崗位一:財務(wù)會計審計崗

任職條件:

1.原則上年齡35周歲及以下,碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位,審計、財會、金融、統(tǒng)計、信息科技等相關(guān)專業(yè);

2.商業(yè)銀行等有關(guān)金融機構(gòu)或會計師事務(wù)所工作3年以上,其中2年以上會計、財務(wù)、運營、社會審計等工作經(jīng)驗;具有基建工程審計工作經(jīng)驗、網(wǎng)點主管工作經(jīng)驗或分支行財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.熟悉經(jīng)濟、金融政策,熟悉財務(wù)會計業(yè)務(wù),具有一定的風(fēng)險識別和文字表達能力,熟練使用辦公軟件;

4.工作認真踏實,責(zé)任心強,身體健康,無違法違紀(jì)等不良記錄;

5.具備CPA、CIA、建造師、造價師等資格證書者優(yōu)先。

崗位職責(zé):

1.現(xiàn)場審計:根據(jù)審計方案要求,實施現(xiàn)場審計;收集審計證據(jù),制作審計底稿;分析審計發(fā)現(xiàn),有針對性地提出審計建議;

2.整改追蹤:督促審計事項的整改落實,進行后續(xù)追蹤,促進提高整改效果;

3.非現(xiàn)場審計分析與核查:根據(jù)要求進行日常分析和特定項目審前非現(xiàn)場分析,對非現(xiàn)場疑點進行相關(guān)核查;

4.管理及能力提升:做好審計文檔資料和電子信息歸檔工作等內(nèi)部管理工作,持續(xù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn);

5.其他相關(guān)工作。

崗位二:現(xiàn)場項目質(zhì)監(jiān)崗

任職條件:

1.原則上年齡35周歲及以下,碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位,審計、財會、金融、統(tǒng)計、信息科技等相關(guān)專業(yè);

2.商業(yè)銀行等有關(guān)金融機構(gòu)或會計師事務(wù)所工作3年以上,其中2年以上審計、財務(wù)、運營、公司信貸、金融市場、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等工作經(jīng)驗,從事審計、風(fēng)險及合規(guī)管理等工作者優(yōu)先;

3.熟悉經(jīng)濟、金融政策及監(jiān)管規(guī)定,具有一定的風(fēng)險識別和文字表達能力,熟練使用辦公軟件;

4.工作認真踏實,責(zé)任心強,身體健康,無違法違紀(jì)等不良記錄;

5.具備CPA、CIA資格證書者優(yōu)先。

崗位職責(zé):

1.審計方案質(zhì)量控制:結(jié)合年度重點審計項目計劃,對項目立項、審計方案的合理性進行審查,對各審前環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制;

2.現(xiàn)場審計質(zhì)量控制:在現(xiàn)場審計過程中,根據(jù)審計質(zhì)量控制要求,對審計程序的合規(guī)性進行監(jiān)督;

3.質(zhì)控檔案管理及持續(xù)改進:及時整理歸檔審計項目質(zhì)量控制結(jié)果資料,并結(jié)合工作開展情況提出審計項目質(zhì)量持續(xù)改進建議;

4.其他質(zhì)控事項:其他需納入質(zhì)控的審計工作。

崗位三:內(nèi)控評價管理崗

任職條件:

1.原則上年齡35周歲及以下,碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位,審計、財會、金融、統(tǒng)計、信息科技等相關(guān)專業(yè);

2.商業(yè)銀行等有關(guān)金融機構(gòu)或會計師事務(wù)所工作3年以上,其中2年以上審計、會計、財務(wù)、運營、公司信貸、金融市場、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等工作經(jīng)驗,從事審計、風(fēng)險及合規(guī)管理等工作者優(yōu)先;

3.熟悉經(jīng)濟、金融政策及監(jiān)管規(guī)定,熟悉銀行內(nèi)部控制相關(guān)知識,具有一定的風(fēng)險識別和文字表達能力,熟練使用辦公軟件;

4.工作認真踏實,責(zé)任心強,身體健康,無違法違紀(jì)等不良記錄;

5.具備CPA、CIA、CISA及其他計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格等證書者優(yōu)先。

崗位職責(zé):

1.組織內(nèi)控評價:制定內(nèi)控評價項目工作計劃,組織實施內(nèi)控評價工作,就檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷與相關(guān)單位和部門進行溝通確認,提出改進方案或建議,對缺陷組織落實整改;

2.實施內(nèi)控評價:測試梳理本行內(nèi)部控制流程節(jié)點和關(guān)鍵風(fēng)險點,根據(jù)審計工作要求,定期開展本行及附屬機構(gòu)的內(nèi)控評價測試,并撰寫報告;

3.內(nèi)控評價結(jié)果運用:結(jié)合內(nèi)控評價工作開展情況,督促內(nèi)控評價結(jié)果的合理運用,必要時實施現(xiàn)場審計檢查工作;

4.配合外審機構(gòu)開展內(nèi)控審計:根據(jù)本行定期報告披露等工作需要,配合外部審計機構(gòu)作好對本行的內(nèi)控審計工作;

5.內(nèi)控自評工作部門聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào):與本行內(nèi)控自評工作部門進行聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),推動內(nèi)控評價工作開展。


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